Pryadko (обсуждение | вклад) |
Pryadko (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 24: | Строка 24: | ||
'''Группы товаров с НДС 10%''' - возможность указать к выгрузке только данные о позициях, которые относятся к определенной товарной группе в справочнике склада | '''Группы товаров с НДС 10%''' - возможность указать к выгрузке только данные о позициях, которые относятся к определенной товарной группе в справочнике склада | ||
| − | '''Группы товаров с НДС 20%''' - возможность указать к выгрузке только данные о позициях, которые относятся к определенной товарной группе в справочнике склада | + | '''Группы товаров с НДС 20%''' - возможность указать к выгрузке только данные о позициях, которые относятся к определенной товарной группе в справочнике склада |
| − | ===Импорт=== | + | |
| + | === Импорт === | ||
После того, как настройки введены следует нажать кнопку "Импортировать". | После того, как настройки введены следует нажать кнопку "Импортировать". | ||
| Строка 39: | Строка 40: | ||
*Наименование покупателя заполняется из его реквизитов, указанных в договоре, поле "Полное наименование" - если покупатель ЮЛ. | *Наименование покупателя заполняется из его реквизитов, указанных в договоре, поле "Полное наименование" - если покупатель ЮЛ. | ||
*Наименование покупателя заполняется из его ФИО, которые указаны в его карточке - если покупатель ИП или, если у него не указаны реквизиты в договоре | *Наименование покупателя заполняется из его ФИО, которые указаны в его карточке - если покупатель ИП или, если у него не указаны реквизиты в договоре | ||
| − | |||
и ставку НДС для товаров. Ставка для товаров будет "Без НДС", если соблюдается хотя бы одно из условий: | и ставку НДС для товаров. Ставка для товаров будет "Без НДС", если соблюдается хотя бы одно из условий: | ||
| Строка 48: | Строка 48: | ||
Также необходимо учесть, что документ, который уходит в СБИС по конкретной операции и ПФ по этой операции - не одно и тоже в плане формирования данных. Для СБИС данные формируются в нашей системе и вы не можете изменить их набор. ПФ вы можете изменить, отредактировав ее шаблон в настройках. | Также необходимо учесть, что документ, который уходит в СБИС по конкретной операции и ПФ по этой операции - не одно и тоже в плане формирования данных. Для СБИС данные формируются в нашей системе и вы не можете изменить их набор. ПФ вы можете изменить, отредактировав ее шаблон в настройках. | ||
| + | |||
| + | В данный момент для операций "Возврат товара" в СБИС выгружаются данные под формат УПД. Выгрузка данных под формат УКД - есть планах, задача будет реализована немного позднее, после этого документация будет обновлена. Сейчас сформировать УКД по возврату товара от клиента можно в ПУ. | ||
===Отображение на стороне СБИС=== | ===Отображение на стороне СБИС=== | ||
На стороне СБИС выгружаемые документы будут отображаться в разделе "Отчетность и ЭДО" - "Документы". Документы по операциям "Приемка" и "Возврат от клиента" попадают во "Входящие". Документы по операциям "Отгрузка" и "Возврат поставщику" попадают в "Исходящие". | На стороне СБИС выгружаемые документы будут отображаться в разделе "Отчетность и ЭДО" - "Документы". Документы по операциям "Приемка" и "Возврат от клиента" попадают во "Входящие". Документы по операциям "Отгрузка" и "Возврат поставщику" попадают в "Исходящие". | ||
| − | |||
| − | |||
Версия 11:18, 24 января 2024
Содержание
Документация по настройке интеграции с сервисом СБИС
О сервисе
СБИС - сервис для создания и обмена любыми электронными документами. Электронный документооборот (ЭДО) с контрагентами и госсистемами, внутренний документооборот, EDI, ЭТрН, кадровый и международный ЭДО. Подробнее на сайте сервиса sbis.ru
Электронный документооборот — это процесс, который ускоряет и упрощает передачу информации клиентам, поставщикам, госорганам и внутри компании, позволяет контролировать взаиморасчеты между организациями или территориально удаленными подразделениями. Все документы при этом создаются в электронном виде, подписываются электронной подписью, а значит, имеют юридическую силу. Подробнее об ЭДО на сайте сервиса
Настройка
В разделе Настройка - Финансы - Интеграция со СБИС следует указать логин и пароль от сервиса. Если на стороне СБИС у вас еще нет аккаунта, то пройти регистрацию можно по адресу sbis.ru . Также есть возможность тестировать выгрузку. Для этого на стороне СБИС необходимо получить тестовый аккаунт к адресу fix-sso.sbis.ru/
После того как вы заполните логин и пароль, откроется форма с настройками импорта операций.
Параметры настроек
Период - будут выгружены данные за указанный период;
Операции (параметр обязательный к заполнению) - необходимо указать по каким операциям должны быть выгружены данные;
Только контрагенты с тегами - можно выгрузить данные по операциям только конкретных контрагентов. Для этого в данном параметре необходимо указать теги, которые назначены нужным контрагентам
Наше ЮЛ (параметр обязательный к заполнению) - если у вас несколько ЮЛ и необходимо выгрузить данные только по одному из них, то следует выбрать нужное ЮЛ. Если у вас одно ЮЛ и при этом у части ваших контрагентов оно не заполнено в договоре, то вам подойдет вариант "не учитывать". При этом данный параметр временный. Рекомендуем заполнять в договорах с контрагентами собственное ЮЛ.
Группы товаров с НДС 10% - возможность указать к выгрузке только данные о позициях, которые относятся к определенной товарной группе в справочнике склада
Группы товаров с НДС 20% - возможность указать к выгрузке только данные о позициях, которые относятся к определенной товарной группе в справочнике склада
Импорт
После того, как настройки введены следует нажать кнопку "Импортировать".
По результатам импорта вы увидите отчет, в котором будут отражены все попадающие под настройки операции, а также статус их выгрузки. Если операция не будет выгружена из-за ошибки, то будет указан причина этой ошибки
В первой колонке можно будет отмечать исправленные ошибки
Стоит учесть, что в СБИС можно отправить документы только по завершенным операциям. Также документы по успешно выгруженным операциям повторно не отправляются. При этом на данный момент после отправки данных в СБИС, в ПУ можно отредактировать операцию. Изменения в отправленном документе необходимо вносить на стороне СБИС.
Какие данные отправляются
Стоит учесть, что в СБИС можно отправить данные по операциям складского модуля. Во всех операциях участвует элемент - Договор с контрагентом. Например, в операции "Приемка" - участвует договор поставки, который есть у контрагента, связанного с поставщиком. А в операции "Отгрузка" - участвует договор реализации, который есть у контрагента, который приобретает товар. Поэтому важно заполнять данные договоров своих контрагентов, в частности реквизиты. Именно из реквизитов, которые указаны в договоре будут браться такие параметры продавца и покупателя, как ИНН/КПП, юридический адрес и др. Стоит обратить внимание на наименование покупателя:
- Наименование покупателя заполняется из его реквизитов, указанных в договоре, поле "Полное наименование" - если покупатель ЮЛ.
- Наименование покупателя заполняется из его ФИО, которые указаны в его карточке - если покупатель ИП или, если у него не указаны реквизиты в договоре
и ставку НДС для товаров. Ставка для товаров будет "Без НДС", если соблюдается хотя бы одно из условий:
- В реквизитах покупателя указан система налогообложения - УСН "Доходы" или УСН "Доходы минус расходы;
- В реквизитах покупателя указана система налогообложения - "Патент" и товар не входит в группы "товары с НДС 20%" и "товары с НДС 10%"
Также необходимо учесть, что документ, который уходит в СБИС по конкретной операции и ПФ по этой операции - не одно и тоже в плане формирования данных. Для СБИС данные формируются в нашей системе и вы не можете изменить их набор. ПФ вы можете изменить, отредактировав ее шаблон в настройках.
В данный момент для операций "Возврат товара" в СБИС выгружаются данные под формат УПД. Выгрузка данных под формат УКД - есть планах, задача будет реализована немного позднее, после этого документация будет обновлена. Сейчас сформировать УКД по возврату товара от клиента можно в ПУ.
Отображение на стороне СБИС
На стороне СБИС выгружаемые документы будут отображаться в разделе "Отчетность и ЭДО" - "Документы". Документы по операциям "Приемка" и "Возврат от клиента" попадают во "Входящие". Документы по операциям "Отгрузка" и "Возврат поставщику" попадают в "Исходящие".
